ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОГО ЭКОНОМИКО - ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА



тел: (3822) 529-630
 
8-923-439-16-29
На главную          Карта сайта   
 
     
         
         

 
















    





ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР-ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

 

"ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В 2017-2018 ГОДАХ. 

СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В 2019 ГОДУ"

 

ЛЕКТОР: Един Константин Викторович

Аккредитованный преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов. Член Президентского совета НП ИПБ России,  Исполнительный директор НП НТИПБиА. Член Общественного совета Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области. Член Общественного совета УФНС России Новосибирской области. Автор более 30 статей по проблемам управления затратами и налоговому планированию. г. Новосибирск.

 

Дата проведения: 05 апреля 2019.

Время проведения: 10.00 – 17.00 (два кофе-брейка + обед).

Место проведения: Томск, Московский тракт, 2 г (402 ауд.).

Стоимость семинара: 5.400 руб. 

Скидки: 2 и более человек 10 %.

Запись на семинар по тел.: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76.

Заявки на обучение можно присылать на e-mail: seminar529630@yandex.ru.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

         

Целевая аудитория: главные бухгалтеры, бухгалтеры организаций всех форм собственности, а также руководители и специалисты финансовых и юридических служб предприятий и организаций.


Цели СЕМИНАРА:

     - Дать участникам семинара все существующие в России безопасные и законные способы снижения (оптимизации) налогообложения и страховых взносов в разрезе их практического применения.

     - Дать план действий по сбору данных, их оценке и пошаговую программу действий по непосредственной оптимизации налогов и сборов.

     - Разработать собственный план действий при возникновении претензий со стороны налоговых органов.



   Программа СЕМИНАРА:


1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

  • Возникновение налоговых рисков.
  • Характер и классификация налоговых рисков.
  • Управление налоговыми рисками, риск-менеджмент.

 2. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

  • Основные методы налогового планирования на предприятии.
  • Цели и задачи налоговой оптимизации.
  • Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия.

 3. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. В ЧЕМ РАЗНИЦА?

  • Уголовная и административная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
  • Понятие необоснованной налоговой выгоды, применение налоговыми инспекциями и судами, арбитражная практика.

 4. Основные методы налоговой оптимизации.

  • Использование предприятий с УСН.
  • Методы налоговой оптимизации по налогу на прибыль, НДС.
  • Оптимальные выплаты физическим лицам.
  • Оптимизация налога на имущество.

 5. ВАРИАНТЫ ЗАКОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее.

6.1 Примеры «серых» схем (как нельзя «оптимизировать»!). Как не стать «недобросовестным».

6.2. Нюансы и цели применения. Принципиальная невозможность экономии НДС «белыми» схемами и случаи, когда это все же возможно.

6.3. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов.

6.4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. «Деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций.

  • Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов»; «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов.

 7. Требования к документам.

·           Правовой и криминальный аудит в компании.

·           Истребование документов у контрагентов.

·           Организация структуры документооборота в компании.

 

8. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

·                                   Новый порядок подачи жалобы.

·                                   Изменение сроков предоставления документов, вынесения решений.

·                                   Способы предоставления документов.

·                                   Новшества в обеспечительных мерах исполнения налоговых обязательств.

·                                   Новые штрафы за непредоставление сведений и документов.

 

9. УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 – 2018 ГОДАХ.

  • Блокировка расчетного счета по решению налогового органа.
  • Блокировка расчетного счета банком.
  • Порядок проведения выездной налоговой проверки.
  • Главбух в отпуске: как подстраховаться при запросах ИФНС
  • Дополнительные мероприятия налогового контроля.
  • Порядок обжалования решений налоговых органов.
  • Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства.
  • Недобросовестность действий (бездействия) директора
  • Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц.
  • Стоит ли бросать компания? Последствия!
  • Перевод деятельности на другую компанию.
  • Анализ арбитражной практики по налоговым спорам.
  • Отбор кандидатов для проведения проверки
  • Определение фирмы-однодневки и обязанность компании по должной осмотрительности.
  • Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские.
  • Скоординированные действия следственного комитета и налоговых органов.
  • Сделки и операции, попадающие под особый налоговый контроль.
  •  «Камералка» или «выездная»? Различий все меньше.

 10. Деловая цель и необоснованная налоговая выгода глазами Налогового кодекса. Изменения 2017 года.

 

11. НОВОЕ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВС РФ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ. ОБЗОРЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВС РФ И КС РФ.

  

    ************************


     По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.


     Условия участия.

     Стоимость. 5.400 руб. (НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2 ст. 149 второй части НК РФ).

     Скидки: второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка 10%.

     Условия оплаты: обязательна предварительная регистрация участника. После регистрации Институт направляет договор для согласования и счет на оплату. Возможен расчет по гарантийному письму с отсрочкой на 15 дней.

     Контакты. Подать заявку на обучение Вы можете по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 Вадим Сергеевич. Либо по электронной почте: seminar529630@yandex.ru.

Анонс новостей


В данном разделе новостей нет, приносим извинения.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наверх

Обратная связь  

2007 (c) Центр дополнительного образования Все права защищены.

Создание сайта SystemOS.BIZ
Работает на Amiro.CMS
Работает на: Amiro CMS