ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОГО ЭКОНОМИКО - ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА



тел: (3822) 529-630
 
8-923-439-16-29
На главную          Карта сайта   
 
     
         
         

 
















    





ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

 

"ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В 2017-2018 ГОДАХ. СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В 2018 ГОДУ"

 

ЛЕКТОР: Един Константин Викторович

Аккредитованный преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, член Президентского совета ИПБ России, Президент "Сибирского бухгалтерского союза", член Общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области. Автор более 30 статей по проблемам управления затратами и налоговому планированию. г. Новосибирск.

 

Дата проведения: 10 апреля 2018.

Время проведения: 10.00 – 17.00 (два кофе-брейка + обед).

Место проведения: Томск, Московский тракт, 2 г (402 ауд.).

Стоимость семинара: 5.400 руб. 

Скидки: 2 и более человек 10 %. При регистрации на два семинара сразу (11 апреля семинар по налоговым проверкам) скидка 15 %.

Запись на семинар по тел.: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76.

Заявки на обучение можно присылать на e-mail: seminar529630@yandex.ru.

         

Целевая аудитория: К участию в семинаре приглашаются главные бухгалтера, бухгалтера, руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций.

Цель семинара: 

   - Дать участникам семинара все существующие в России безопасные и законные способы снижения (оптимизации) налогообложения и страховых взносов в разрезе их практического применения.

   -  Дать план действий по сбору данных, их оценке и пошаговую программу действий по непосредственной оптимизации налогов и сборов.

   - Разработать собственный план действий при возникновении претензий со стороны налоговых органов.


   Программа СЕМИНАРА:

   1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

     - Возникновение налоговых рисков.

     - Характер и классификация налоговых рисков.

     - Управление налоговыми рисками, риск-менеджмент.

   2. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

     - Основные методы налогового планирования на предприятии.

     - Цели и задачи налоговой оптимизации.

     - Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия.

   3. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. В ЧЕМ РАЗНИЦА?

     - Уголовная и административная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

     - Понятие необоснованной налоговой выгоды, применение налоговыми инспекциями и судами, арбитражная практика.

   4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.

     - Использование предприятий с УСН.

     - Методы налоговой оптимизации по налогу на прибыль, НДС.

     - Оптимальные выплаты физическим лицам.

     - Оптимизация налога на имущество.

   5. ВАРИАНТЫ ЗАКОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. Их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее.

   6.1. Примеры "серых" схем (как нельзя "оптимизировать"!). Как не стать "недобросовестным".

   6.2. Нюансы и цели применения. Принципиальная невозможность экономии НДС "белыми" схемами и случаи, когда это все же возможно.

   6.3. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов.

   6.4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. "Деловая цель", "легенда", отсутствие дублирующих функций.

     - Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; "мскусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов"; "деловые цели", обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов.

   7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ.

     - Правовой и криминальный аудит в компании.

     - Истребование документов у контрагентов.

     - Организация структуры документооборота в компании.

   8. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

     - Новый порядок подачи жалобы.

     - Изменение сроков предоставления документов, вынесения решений.

     - Способы предоставления документов.

     - Новшества в обеспечительных мерах исполнения налоговых обязательств.

     - Новые штрафы за непредоставление сведений и документов.

   9. УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017-2018 ГОДАХ.

     - Блокировка расчетного счета по решению налогового органа.

     - Блокировка расчетного счета банком.

     - Порядок проведения выездной налоговой проверки.

     - Главбух в отпуске: как подстраховаться при запросах ИФНС.

     - Дополнительные мероприятия налогового контроля.

     - Порядок обжалования решений налоговых органов.

     - Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства.

     - Недобросовестность действий (бездействия) директора.

     - Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц.

     - Стоит ли бросать компанию? Последствия!

     - Перевод деятельности на другую компанию.

     - Анализ арбитражной практики по налоговым спорам.

     - Отбор кандидатов для проведения проверки.

     - Определение фирмы-однодневки и обязанность компании по должной осмотрительности.

     - Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские.

     - Скоординированные действия следственного комитета и налоговых органов.

     - Сделки и операции, попадающие под особый налоговый контроль.

     - "Камералка" или "выездная"? Различий все меньше.

   10. ДЕЛОВАЯ ЦЕЛЬ И НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА ГЛАЗАМИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА. ИЗМЕНЕНИЯ 2017 ГОДА.

   11. НОВОЕ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВС РФ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ. ОБЗОРЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВС РФ И КС РФ.


    ************************


     По окончании обучения выдается именной сертификат.


     Условия участия.

     Стоимость. 5.400 руб. (НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2 ст. 149 второй части НК РФ).

     Скидки: второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка 10%. При регистрации на два семинара сразу (11 апреля семинар по налоговым проверкам) скидка 15%.

     Условия оплаты: обязательна предварительная регистрация участника. После регистрации Институт направляет договор для согласования и счет на оплату. Возможен расчет по гарантийному письму с отсрочкой на 15 дней.

     Контакты. Подать заявку на обучение Вы можете по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 Вадим Сергеевич. Либо по электронной почте: seminar529630@yandex.ru (с пометкой "Заявка на семинар по оптимизации налогообложения").



Анонс новостей


В данном разделе новостей нет, приносим извинения.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наверх

Обратная связь  

2007 (c) Центр дополнительного образования Все права защищены.

Создание сайта SystemOS.BIZ
Работает на Amiro.CMS
Работает на: Amiro CMS