Программа СЕМИНАРА:
1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
- Возникновение налоговых рисков.
- Характер и классификация налоговых рисков.
- Управление налоговыми рисками, риск-менеджмент.
2. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
- Основные методы налогового планирования на предприятии.
- Цели и задачи налоговой оптимизации.
- Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия.
3. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. В ЧЕМ РАЗНИЦА?
- Уголовная и административная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
- Понятие необоснованной налоговой выгоды, применение налоговыми инспекциями и судами, арбитражная практика.
4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.
- Использование предприятий с УСН.
- Методы налоговой оптимизации по налогу на прибыль, НДС.
- Оптимальные выплаты физическим лицам.
- Оптимизация налога на имущество.
5. ВАРИАНТЫ ЗАКОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. Их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее.
6.1. Примеры "серых" схем (как нельзя "оптимизировать"!). Как не стать "недобросовестным".
6.2. Нюансы и цели применения. Принципиальная невозможность экономии НДС "белыми" схемами и случаи, когда это все же возможно.
6.3. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов.
6.4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. "Деловая цель", "легенда", отсутствие дублирующих функций.
- Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; "мскусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов"; "деловые цели", обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ.
- Правовой и криминальный аудит в компании.
- Истребование документов у контрагентов.
- Организация структуры документооборота в компании.
8. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
- Новый порядок подачи жалобы.
- Изменение сроков предоставления документов, вынесения решений.
- Способы предоставления документов.
- Новшества в обеспечительных мерах исполнения налоговых обязательств.
- Новые штрафы за непредоставление сведений и документов.
9. УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017-2018 ГОДАХ.
- Блокировка расчетного счета по решению налогового органа.
- Блокировка расчетного счета банком.
- Порядок проведения выездной налоговой проверки.
- Главбух в отпуске: как подстраховаться при запросах ИФНС.
- Дополнительные мероприятия налогового контроля.
- Порядок обжалования решений налоговых органов.
- Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства.
- Недобросовестность действий (бездействия) директора.
- Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц.
- Стоит ли бросать компанию? Последствия!
- Перевод деятельности на другую компанию.
- Анализ арбитражной практики по налоговым спорам.
- Отбор кандидатов для проведения проверки.
- Определение фирмы-однодневки и обязанность компании по должной осмотрительности.
- Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские.
- Скоординированные действия следственного комитета и налоговых органов.
- Сделки и операции, попадающие под особый налоговый контроль.
- "Камералка" или "выездная"? Различий все меньше.
10. ДЕЛОВАЯ ЦЕЛЬ И НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА ГЛАЗАМИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА. ИЗМЕНЕНИЯ 2017 ГОДА.
11. НОВОЕ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВС РФ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ. ОБЗОРЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВС РФ И КС РФ.
************************
По окончании обучения выдается именной сертификат.
Условия участия.
Стоимость. 5.400 руб. (НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2 ст. 149 второй части НК РФ).
Скидки: второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка 10%. При регистрации на два семинара сразу (11 апреля семинар по налоговым проверкам) скидка 15%.
Условия оплаты: обязательна предварительная регистрация участника. После регистрации Институт направляет договор для согласования и счет на оплату. Возможен расчет по гарантийному письму с отсрочкой на 15 дней.
Контакты. Подать заявку на обучение Вы можете по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 Вадим Сергеевич. Либо по электронной почте: seminar529630@yandex.ru (с пометкой "Заявка на семинар по оптимизации налогообложения").